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为推进管理体系持续有效运行,确保计量检定、校准和检测活动符合《法定计量检定机构考核规范》(JJF1069-2012)、《检测和校准实验室能力认可准则》(CNAS-CL01:2018)等技术规范的规定,根据质量手册、程序文件要求,近日,省计量院组织开展了2024年度管理体系内部审核工作。

为确保审核工作高效顺利开展,在质量负责人的组织领导下,质量技术部制定了年度管理体系内部审核工作计划,明确审核对象、方式、任务、分工等内容,组建了2个审核小组,对管理体系涉及的所有部门、全部要素进行年度管理体系内部审核。各部门严格对照年度管理体系内部审核工作计划,整理相关备查资料、开展自查工作。在为期2天的内部审核过程中,审核小组成员本着高度负责、严谨细致的原则,通过交叉互查互审对被审核部门贯彻JJF1069、CNAS-CL01等技术规范和院管理体系文件的落实情况,抽查检定校准检测原始记录、证书报告、工作偏离情况和人员持证、文件管理、档案管理等方面印证材料,同时,采取抽查现场检定校准测试工作流程,谈话问询专业技术人员掌握技术规范、质量手册、程序文件、作业指导书的熟练程度,对方针目标、部门职责、人员能力、设备设施、工作环境、过程管理等方面进行了全面评估审核。

内审小组对照管理体系文件及相关技术规范,发现了7个不符合项,均为一般不符合项,不影响管理体系的有效运行。在末次会议上,院领导要求相关部门要高度重视内审小组提出的不符合项,对产生不符合项的原因进行认真分析,制定纠正措施,并限时整改,其他部门也要引以为戒、举一反三,将落实计量技术规范、严格体系管理作为计量技术机构生存与发展的底线,进一步规范检定校准测试工作,促进工作标准、工作质效的提升,推动质量管理、能力提升、改革创新、服务高质量发展等各项工作深度融合,筑牢省计量院应对新时期风险挑战的钢筋铁骨。

下一步,省计量院将以质量立院、质量强院为根本,树牢质量意识,强化风险意识和服务意识,完善工作流程,提高管理水平,提升管理体系运行质量和效能,推动计量技术工作再上新台阶,为行政管理部门和服务对象提供更加优质、专业的计量技术支撑和服务。


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